目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中共赤峰市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。
(二)部门主要职责
1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
3.促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
4.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
5.开展学术交流活动,活跃学术思想,优化学术环境,助力创新体系建设。
6.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质。
7.注重激发青少年科技兴趣,开展科技教育和主题活动。
8.组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设科技创新智库。
9.开展境内外民间科学技术交流活动,促进科学技术合作和友好交往。
10.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,赤峰市科学技术协会部门预算包括:市科协本级预算和所属事业单位预算。
(一)市科协部门机构及人员基本情况
市科协本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。
2026年部门预算编制单位共有1家,其中:预算编制人数 38人,其中:行政编制18人,事业编制20人。截止2025年12月底实在职35人,其中:行政编制18人,事业编制17人。离退休43人。
(二)市科协单位设置情况
纳入2026年部门预算编制范围的本级及所属事业单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 赤峰市科学技术协会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | 赤峰市科普与创新中心 | 公益一类事业单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
市科协2026年将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻习近平总书记对内蒙古重要指示精神,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,聚焦“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”,落实“科技教育人才一体化发展”。
(一)组织全市科协系统开展学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神,面向科技工作者群体开展宣传教育。
(二)扎实推进铸牢中华民族共同体意识工作。
(三)着手研究部署开展“十五五”时期工作。
(四)扎实推进全民科学素质提升工作。
(五)提升服务科技工作者水平,开展好“科技工作者之家”建设。
(六)推进科技助力乡村振兴工作。继续组织动员科技工作者参与乡村振兴工作。
(七)实施好科技教育工作。加强与教育部门合作,共同开展科技创新后备人才培育工作。
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年度收入、支出预算总计 916.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加87.26万元,增加10.52%。其中:
(一)收入预算总计697.12万元。包括:
1.本年收入合计697.12万元。
(1)一般公共预算拨款收入697.12万元,与上年相比减少42.93万元,减少5.8%。主要原因是厉行勤俭节约,缩减经费开支。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余219.73万元。与上年相比增加130.19万元,增加145.4%。主要原因是部分工作项目已开展需按进度拨付,故结转至下年支付。
(二)支出预算总计916.85万元。包括:
1.本年支出合计916.85万元。
(1)科学技术(类)支出722.03万元,主要用于人员、公用经费以及科学技术普及项目支出。与上年相比增加121.52万元,增加20.24%。主要原因是部分工作项目已开展需按进度结转至下年支付,故上年结转科学技术(类)支出增加。
(2)社会保障和就业(类)支出118.7万元,主要用于离休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险、死亡抚恤金等。与上年相比减少37.35万元,减少23.94 %。主要原因是一是工作人员退休需做实职业年金增加;二是退休人员项目外待遇调减。
(3)卫生健康(类)支出26.71万元,主要用于行政事业医疗。与上年相比减少0.15万元,减少0.56%。与上年基本持平。
(4)农林水(类)支出0.3万元,主要用于驻村人员生活补助。与上年相比减少0.77万元,减少71.81%。主要原因是本年0.3万元为结转资金。
(5)资源勘探工业信息(类)支出4.21万元,主要用于购置办公设备。与上年相比增加4.21万元,增加100%。主要原因是根据工作安排,本年需购入相关设备。
(6)住房保障(类)支出44.91万元,主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少0.18万元,减少0.4%。与上年基本持平。
2.年终结转结余0万元,主要原因是资金均为本年预算,无跨年度支出。
二、收入预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年收入预算总计916.85万元,包括本年收入697.12万元,上年结转结余219.73万元。其中:
本年一般公共预算收入697.12万元,占76.03%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入 0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入219.73万元,占23.97%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年支出预算合计916.85万元,其中:
基本支出 618.42万元,占67.45%;
项目支出 298.43万元,占32.55%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年度财政拨款收、支总预算 916.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加87.26万元,增加10.52%。主要原因是部分工作项目已开展需按进度结转至下年支付。其中:
(一)财政拨款预算收入916.85万元。主要包括:本年收入697.12元、上年结转219.73万元。
(二)财政拨款预算支出916.85万元。主要包括:科学技术支出722.03万元、社会保障和就业支出118.7万元、卫生健康支出26.71万元、农林水支出0.3万元、资源勘探工业信息等支出4.21万元、住房保障支出44.91万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算916.85万元,与上年相比增加87.26万元,增加10.52%。具体情况如下:
(一)科学技术类
科学技术类年初预算数为722.03万元,比上年预算数增加121.52万元。其中:
1.科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算242.15万元,与上年相比增加12.94万元,增加5.64%。变动原因:人员工资调整;
2.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算443.72万元,与上年相比增加72.43万元,增加19.51%。变动原因:部分工作项目已开展需按进度结转至下年支付。
2.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算36.15万元,与上年相比增加36.15万元,增加100%。变动原因:本项目资金为结转资金,主要用于支持建设科技小院,根据工作进度安排,部分建设工作于2026年开展。
(二)社会保障和就业类
社会保障和就业类年初预算数为118.7万元,比上年预算数减少37.35万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算53.31万元,与上年相比减少73.82万元,减少20.51%。变动原因:退休人员项目外待遇调减。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算52.15万元,与上年相比增加0.16万元,增加0.3%。变动原因:工作人员工资调增。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算11.6万元,与上年相比增加16.91万元,增长59.32%。变动原因:工作人员退休需做实职业年金增加。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.64万元,与上年相比减少0.08万元,减少4.5%。与上年基本持平。
(三)卫生健康类
卫生健康类年初预算数为26.71万元,比上年预算数减少0.15万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算14.77万元,与上年相比增加0.98万元,增加7.09%。变动原因:工作人员工资调整。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.94万元,与上年相比减少1.13万元,减少8.64 %。变动原因:本年新增2名事业退休人员。
(四)农林水类
农林水类年初预算数为0.3万元,比上年预算数减少0.77万元。其中:
1.巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0.3万元,与上年相比减少0.77万元,减少71.81%。变动原因:本年预算资金为上年结转。
(五)住房保障类
住房保障类年初预算数为44.91万元,比上年预算数减少0.18万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算44.91万元,与上年相比减少0.18万元,减少0.4%。变动原因:与上年基本持平。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算574.67万元,其中:
(一)人员经费615.61万元。主要包括:基本工资180.81万元、津贴补贴112.63万元、奖金43.15万元、绩效工资49.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.15万元、职业年金缴费11.6万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金44.91万元、离休费15.67万元、退休费34.4万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元。
(二)公用经费43.75万元。主要包括:办公费11.77万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、差旅费11.7万元、会议费2.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出3.23万元、办公设备购置1.15。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元,其中因公出国(境)费支出 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占83.33 %;公务接待费支出 1万元,占16.67 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元,比上年预算增加0万元,增长0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因本部门无因公出国(境)费用预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位有1辆科普大篷车,使用频次稳定,费用支出与上年相当。
3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门落实中央八项规定,严控“三公经费”支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年预算安排项目11个,项目预算总金额298.43万元。其中,财政本年拨款金额79万元,财政拨款结转结余219.43万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年机构运行经费预算支出43.75万元,与上年相比减少1.77万元,减少3.88%。主要原因是:厉行勤俭节约,缩减经费开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2026年政府采购支出预算总额 3.15万元,其中:拟采购货物支出1.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市科学技术协会部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车辆0等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标 8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算298.43万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘欣 联系电话:8825253
第五部分 部门预算表
详见附表:部门预算12张表