目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中共赤峰市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下:
(1)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
(2)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
(3)促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
(4)组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
(5)开展学术交流活动,活跃学术思想,优化学术环境,助力创新体系建设。
(6)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质。
(7)注重激发青少年科技兴趣,开展科技教育和主题活动。
(8)组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设科技创新智库。
(9)开展境内外民间科学技术交流活动,促进科学技术合作和友好交往。
(10)兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
(11)完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括赤峰市科学技术协会本级及所属事业单位赤峰市科普与创新中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:赤峰市科学技术协会部门本级(包括所属事业单位)。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 赤峰市科学技术协会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | 赤峰市科普与创新中心 | 公益一类事业单位 |
三、2024年度部门主要工作完成情况
(一)着力构建大科普工作格局
一是打造系统集成科普工作机制。适应形势变化,推动将全民科学素质领导小组转变为赤峰市科普联席会议机制,合作成员单位24家,实现与政府各部门加强协作、与各群团单位形成合力;二是推动两大科普品牌活动影响力不断提升。年内相继组织开展“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、赤峰市2024年“全国科普日”系列活动,调动科普专家130余人次参与开展各类科普活动229场次,惠及基层群众2.7万余人次;三是科普队伍建设保持全区领先。截止2024年10月,我市科普信息员注册人数为13.07万人,位列自治区第二;科普信息员信息传播量3600万次,位列自治区第三;四是科普全媒体传播。持续加强与主流媒体合作,与市融媒体中心合作,开办“科普视界”、“科学加油站”、“科学魔方”等广播、电视、纸媒科普栏目;五是科普资源供给形成链条。依托举办赤峰市原创科普视频大赛、打造“赤子智汇”品牌、开展赤峰市科普短视频有奖竞答活动形成“资源制作、宣传矩阵、资源投放”科普资源供给全链条;六是青少年科技创新活动广泛深入开展。与市教育局长期合作,协同推动青少年科技创新活动在全市中小学各学段开展,相继举办科技教育乡村行活动、赤峰市首届青少年科学节等活动。
(二)用心用情服务科技工作者
在乡村振兴主战场,举办农牧业相关培训,进一步提升农牧民科学种养能力,助力农业高质量发展。积极扶持科技小院建设,累计建成国家级科技小院9家。在科研创新一线,为青年科技人员倾力搭建了“自然科学科研课题”、“青年人才科研托举”、“金智学术技术交流”等科技思维创新、科技信息交流、科研成果发布平台。在服务党委政府科学决策中,围绕市委市政府中心工作开展建言献策活动,累计征集科技工作者建议意见150多项,形成高质量《科技工作者建议》38期。在经济科技融合发展上,征集企业科技需求,搭建企业、高校、科研院所合作平台,计划性的开展创新方法(TRIZ理论)培训,为企业引进所需的专业科技人才。
(三)建强科协组织
一是推动旗县区科普力量壮大。落实全区科技工作会议精神、孙绍骋书记讲话精神,指导9个旗县区科协完成人员编制配备工作,累计增加参公、事业编制20名;二是大力争取上级科协支持。争取基层科普行动计划项目资金268万元,争取两批次科技馆免费开放项目资金247万元;三是加大工作宣传。承办全区旗县科普工作现场会,全区科协系统150余人观摩赤峰市科普工作成果,宣传推广科普工作“赤峰经验”,自治区科协党组书记李中增同志对赤峰市科普工作给予充分肯定。
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度收入、支出决算总计 889.61万元。与年初预算相比,收、支总计各增加34.83万元,增长4.07%,变动原因:年中收到自治区科协科普专项资金;与上年决算相比,收、支总计各减少162.62万元,减少 15.45%。其中:
(一)收入决算总计 889.61万元。包括:
1.本年收入决算合计 889.61万元。与上年决算相比,减少162.62万元,减少15.45%,变动原因:2023年支出中包含2022年结转资金。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 889.61万元。包括:
1.本年支出决算合计 889.61万元。与上年决算相比,减少162.62万元,减少15.45%,变动原因:2023年支出中包含2022年结转资金。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度本年收入决算合计 889.61万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 889.61万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度本年支出决算合计889.61万元,其中:
本年基本支出 640.60万元,占 72.01%;
本年项目支出 249.02万元,占 27.99%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计889.61万元,与年初预算相比,收、支总计各增加34.83万元,增长4.07%,变动原因:年中收到自治区科协科普专项资金;与上年决算相比,收、支总计各减少162.62万元,减少 15.45%。变动原因:2023年支出中包含2022年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 889.61万元。与年初预算 854.79万元相比,完成年初预算的 104.07%。其中:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类决算数为644.45万元,与年初预算相比减少187.63万元。其中:
1.科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算268.37 万元,支出决算216.9万元,完成年初预算的80.82 %。决算数与年初预算数的差异原因:厉行勤俭节约,大力压缩经费支出。
2.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算 370.92 万元,支出决算427.59 万元,完成年初预算的115.28 %。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加自治区下拨科普专项资金。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为170.32万元,与年初预算相比增加35.31万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 19.52 万元,支出决算 19.52 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算57.07 万元,支出决算49.2万元,完成年初预算的 86.22 %。决算数与年初预算数的差异原因:2024年有3名工作人员退休。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算15.41万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:根据社保部门工作安排,年中追加本年退休人员职业年金。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0万元,支出决算30.07万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:2024年一名退休工作人员死亡。
5.其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.83万元,支出决算1.57万元,完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数的差异原因:正常支出,略有结余。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为27.08万元,与年初预算相比减少2.23万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 16.08 万元,支出决算 12.18 万元,完成年初预算的 75.77 %。决算数与年初预算数的差异原因:正常支出略有结余。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 13.46万元,支出决算 13.46 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1.21万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:根据社保部门要求,缴纳一个月公务员医疗补助。
(四)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为3.75万元,与年初预算相比增加1.92万元。其中:
1.巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算1.83万元,支出决算3.75万元,完成年初预算的 204.91 %。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加驻村干部补助经费。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为43.96万元,与年初预算相比减少5.38万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 49.34 万元,支出决算43.96万元,完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数的差异原因:正常支出略有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 640.60万元,其中:
(一)人员经费 599.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
(二)公用经费 41.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 249.02万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。
(二)商品和服务支出 249.02万元。主要包括:差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市科学技术协会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5万元,支出决算 1万元,完成预算的 16.67%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 5万元,支出决算0.56万元,完成预算的 11.24%;公务接待费全年预算 1万元,支出决算 0.44万元,完成预算的 44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:厉行勤俭节约,大力缩减“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市科学技术协会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.56万元,占 56%;公务接待费支出 0.44万元,占44%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 0.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少0.32万元,减少36.36%,变动原因:厉行勤俭节约,大力压缩三公经费支出。
3.公务接待费支出 0.44万元。其中:国内公务接待支出 0.44万元,接待6 批次,37 人次,开支内容:自治区科协调研以及专家学者来访接待;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,减少 -0.02万元,减少4.35%,变动原因:厉行勤俭节约,大力压缩三公经费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度机构运行经费支出决算 41.21万元。比上年决算相比,减少12.29万元,减少 22.97%,变动原因:厉行勤俭节约,大力压缩机构运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会 2024年度政府采购支出总额 4.01万元,其中:政府采购货物支出 0.75万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.26万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.25万元,占政府采购支出总额的81.05%,其中:授予小微企业合同金额 3.25万元,占政府采购支出总额的81.05%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.08%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.92%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市科学技术协会 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市科学技术协会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金491万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
赤峰市科学技术协会 2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目,共10个项目的绩效自评结果。
1.宣传调研工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86.4分。全年预算数为20万元,执行数为9.72万元,完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况:根据年度项目绩效目标,加大对科协重点工作宣传、推介力度,协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。持续加强与主流媒体合作,开办“科普视界”“科学加油站”“科学魔方”等广播、电视、纸媒科普栏目,统筹工作宣传和科普宣传,增强宣传效果,助力提升我市公民科学素质,提升科协组织的社会影响力。
发现的主要问题及原因:严格按照绩效目标执行,资金专款专用,资金使用不存在问题。下一步改进措施:一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范;二是分工明确,落实责任。实施计划完善,流程顺畅,确保各项指标顺利完成。
2.科学技术普及工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.83 分。全年预算数为 50万元,执行数为 50.35 万元,完成预算的 88.33 %。项目绩效目标完成情况:开展线下科普活动115场次,落实全民科学素质纲要职责,推进全民科学素质工作开展。开展线上科普活动4场,不断提升科普信息化水平,建设科普基地12处,有效加强科普基础设施建设,提高科普基地示范作用。发现的主要问题及原因:项目实施进度存在延迟现象,主要是由于工作计划还不够完善。下一步改进措施:一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范;二是分工明确,落实责任。实施计划完善,流程顺畅,确保各项指标顺利完成。
3.科创工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.5分。全年预算数为50万元,执行数为 32.5 万元,完成预算的 65 %。项目绩效目标完成情况:各项大赛、培训项目均已完成,达到了增强青少年科技创新能力的目标。发现的主要问题及原因:严格按照绩效目标执行,资金专款专用,不存在资金管理使用问题。下一步改进措施:一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范;二是分工明确,落实责任。实施计划完善,流程顺畅,确保各项指标顺利完成。
4.学会学术工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.64分。全年预算数为40万元,执行数为26.55万元,完成预算的66.38%。项目绩效目标完成情况:征集自然科研课题406项,开展金智学术交流3场次,托举青年科技人才60人次以上,开展经科融合创新驱动发展活动4场次。提升服务科技工作者和科技社团满意度,激发科技工作者创新热情,提高科技工作者创新能力,推动先进技术下基层。发现的主要问题及原因:学会学术工作项目工作计划仍需进一步细化。下一步改进措施:做好年初预算工作,细化年度工作计划;继续加强绩效管理,严格按照项目绩效目标开展工作,合理安排项目资金,根据项目支出实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。
5.组织建设工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分76.78 分。全年预算数为15 万元,执行数为11.67 万元,完成预算的77.8 %。项目绩效目标完成情况:根据本年度工作计划,在我市举办全区旗县科普工作现场会,结合各旗县区基层科协组织建设实际情况,打造了两个观摩点,用以支持基层开展科协组织科学普及、服务联系科技工作者、实用技术推广等工作。召开科协七届三次全委会,研究部署各类工作。发现的主要问题及原因:管理使用中切实做到节约支出,提高资金使用效益。但仍存在未能合理计划资金使用时间的情况。下一步改进措施:一是合理做好年度工作计划以及资金使用计划,并且严格按照计划执行;二是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。
(三)部门项目绩效评价结果。
以宣传调研工作为例,该项目绩效评价综合得分为86.4分,绩效评价结果为“良”。宣传调研工作项目部门评价报告见附件。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘欣 联系电话:0476-8825253-
第五部分 部门决算表
见附件。
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx